2024最新评审准则内部审核检查表(10)

2025-08-26

按最新2016版评审准则编写

内审员: 魏斌 条款号4.5 具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚 信的管理体系 4.5.1 检验检测机构应建立、实施和保持与其活动范围相适应的 管理体系,应将其政策、制度、计划、程序和指导书制订成文 件,并确保检验检测结果的质量。管理体系文件应传达至有关 人员,并被其获取、理解、执行。 4.5.2 质量手册应包括质量方针声明、检验检测机构描述、人员 职责、支持性程序、手册管理等。检验检测机构质量手册中应 阐明质量方针声明,应制定管理体系总体目标,并在管理评审 时予以评审。质量方针声明应经最高管理者授权发布,至少包 括下列内容:a) 最高管理者对良好职业行为和为客户提供检验 检测服务质量的承诺;b) 最高管理者关于服务标准的声明; c) 管理体系的目的; d) 要求所有与检验检测活动有关的人员熟 悉质量文件,并执行相关政策和程序;e) 最高管理者对遵循本 准则及持续改进管理体系的承诺。 4.5.3 检验检测机构应建立和保持避免卷入降低其能力、公正 性、判断力或运作诚信等方面的可信度的程序。检验检测机构 应建立和保持保护客户的机密信息和所有权的程序,该程序应 包括保护电子存储和传输结果的要求。 4.5.4 检验检测机构应建立和保持控制其管理体系的内部和外 部文件的程序,包括法律法规、标准、规范性文件、检验检测 方法,以及通知、计划、图纸、图表、软件、规范、手册、指 导书。这些文件可承载在各种载体上,可是硬拷贝或是电子媒 体,也可是数字的、模拟的、摄影的或书面的形式。应明确文 件的批准、发布、变更,防止使用无效、作废的文件 4.5.5 检验检测机构应建立和保持评审客户要求、标书、合同的

检 查 内 容查看管理体系是否文件化

审核日期:0000 年 0 月 0 日 查 记 录 检查结论符 合□ 不符合□ 不适用□ 符 合□ 不符合□ 不适用□ 符 合□ 不符合□ 不适用□

已文件化符合要求

查看质量手册、程序文件、作业指导文件是 否齐全文件内容描述和要求是否覆盖了准 则所要求的全部条款 质量文件培训、发放记录 查看质量方针、目标是否明确 是否有关于质量方针、目标实现的承诺文件

质量文件齐全并受控

质量方针、目标明确,符

合实 际

是否建立了客户的机密信息和所有权程序 文件 程序文件关于客户的机密信息和所有权的 过程要求是否正确是否具有可操作性 是否有相关记录 是否建立了文件控制程序文件 程序文件关于文件控制的过程要求是否正 确是否具有可操作性 是否有相关记录

有程序文件, 相关记录可以证 实活动符合要求

符 合□ 不符合□ 不适用□

有程序文件, 相关记录可以证 实活动符合要求

符 合□ 不符合□ 不适用□

是否建立了合同评审程序文件

有程序文件, 相关记录可以证

合□


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