关于(机构名称)2024年资产评估执业质量的检查报告

2025-11-08

关于(机构名称)2013年 资产评估执业质量的检查报告

一、检查的基本情况

1.检查时间:2013年月日至2013年月日,共计个工作日。 2.检查组成员:组长:,组员:, 联络员:

3.检查对象基本情况: (1)名称: (2)历史沿革: (3)机构其他资质:

(4)员工人数:,其中合伙人或股东人数 ,注册资产评估师人数:

(5)业务开展情况: 单位:万元

项目 出具资产评估报告总数 其中:(1)证券业务报告数 (2)新业务报告数 收入 其中:分支机构收入 08年 09年 10年 11年 12年 合计 4.抽查报告情况:

项目 抽查份数 1

平均得分 其中涉及证券业务的报告份数 企业价值评估报告 无形资产评估报告 单项资产评估报告 资产组合评估报告 其他(新业务)评估报告 合计 二、被检查机构的执业情况 (一)做得好的方面: (二)检查发现的问题:

1.共性问题(要求列示具体问题,并对应指出违反的条文规定。) 工作底稿方面 评估报告方面

2.个性问题(要求列示存在问题的具体事实,并对应指出违反的条文规定。) (1)报告名称: 报告文号: 报告日期: 评估基准日: 评估目的: 评估对象: 价值类型: 评估方法:

2

评估结果(万元):;增值额:;增值率: 主要增值资产及增值率: 签字评估师: 是否证券业务: 检查得分: 检查人:

存在的个性问题:(按影响报告质量重要程度顺序排列,需与执业质量检查结果汇总表保持一致)

工作底稿方面 评估报告方面

与机构及评估师交换意见的结果: (2)同上。 ……

三、检查组认为该机构所抽查报告中,哪份报告质量较好。(写明报告文号及较好之处,创新做法。)

四、检查组认为该机构所抽查报告中,哪份报告质量最差,存在问题比较严重。(写明报告文号及主要问题)

五、机构内部质量控制情况(主要说明对评估报告及其工作底稿的审核情况,包括对分支机构质量的控制情况。)

六、分支机构的管理情况(主要说明分支机构自身的管理情况) 七、机构内部管理制度的建立及执行情况 八、评估收费检查情况(说明存在的主要问题)

3

九、机构设立条件持续情况检查结果

十、机构证券业务评估资格条件持续情况检查结果

十一、合伙人或股东,首席合伙人或法定代表任职条件持续情况检查结果

十二、检查中问题产生的原因分析及改进建议(包括对机构和评估师的建议)

十三、机构配合检查情况

十四、机构新业务的开展情况及相关建议 十五、检查组认为应当向中评协报告的其它问题 检查组成员签名(要求亲笔签名) 组长: 组员: 联络员:

二〇一三年 月 日

4


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