食堂审计方案初稿(3)

2025-06-23

建议:

我们认为收回商需要三家比价。 2、存货方面 事项:

我们通过存货清单进行了存货的盘点,发现了部分存货存在差异。 项目 白菜 肉 鱼 鸡蛋 XX XX XX XX 账面数量 XX XX XX XX 实际数量 XX XX XX 差异数量 备注 可能是腐败的原因 仓库也不知道原因 可能是未入账 仓库解释可能被老鼠偷吃了 建议:

我们认为存货需要保证账实相符。 3、工程方面 事项:

5月份,食堂进行了部分维修,维修缺少承包商评价,也无验收记录。财务在6月份工程尚未完工前以及将全部工程款,共计费用50000元,支付给供应商。食堂财务说,这些单据由于赶工期未做,而且市面上做这些小工程的不容易找,所有缺少的单据,都会后会做补单。但是从现场来看地面坑坑洼洼,施工质量不佳。

建议:

我们建议要完善工程管理制度,有招投标以及验收标准,财务在验收确认前不得提前付款。

对于这份审计报告,可能对外人来说数据清晰合理,逻辑结构严密,但是做为内审人员这远远不够。


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