财务审计处2024年工作总结与2024年工作思路(2)

2025-04-28

  认真落实资金管理的有关规定,坚持会计出纳分设、银行印鉴分管和按月监督核对的原则,严格控制现金的支出,对超过现金限额的支出按国家相关规定严格进行控制,加强财务印章的管理和使用,定期与银行核对,确保了本局资金的安全、完整。

  规范采购行为,严格执行政府采购制度。依照政府采购管理的要求,切实做好本部门各个项目的政府采购工作。对政府采购目录以外的和达不到政府采购限额标准的采购和修缮项目,配合局基建领导小组和局办公室,严格按《南通市农业局物资采购修建项目招投标管理制度》执行。加强固定资产管理,完善了资产验收和报废办法,成立相关领导机构。认真搞好资产清查,进一步摸清家底。

  6、协助有关部门积极做好部省项目的申报和管理工作,确保项目按时保质完成。

  根据项目申报要求,认真审核项目申报材料,成功组织网上申报了高效设施农业、三项工程项目、重大病虫害防治项目等。协助组织市区有关单位申报了国家财政支持现代农业生产发展项目3个以及省高效农业项目若干个。

  根据省、市扩大内需工作有关会议精神,组织对2008年度的扩大内需新增农业项目进行督查,并按照省厅要求及时组织验收工作,确保了项目按时保质完成,使中央扩大内需政策落到实处。根据省厅统一部署,组织对2008年度的扩大内需新增项目以及2007-2008年生猪标准化规模养殖项目等进行检查和验收,形成了检查验收报告。组织对2008年农业部财政专项和农业部农业建设项目的自查工作。在我们的督促下,全市农业项目实施和管理工作得到省厅的肯定。

  7、加强内部审计监督,确保财经法规和各项制度落到实处。

  为及时掌握各单位部门预算执行情况,以及遵守财务制度和财经纪律的情况,我们按照年初制定的内部审计工作计划,积极组织内部审计。对审计中发现的问题之处,及时形成审计意见提出整改措施向局领导报告,同时督促各单位进行落实。按照局党组的要求,组织对部分事业单位领导进行了经济责任审计。全局未发生重大违反财经纪律的事项。

  8、完成领导交办的其他工作。

  根据市政府的部署,组织进行公务员津贴补贴结算工作。编写了政协对我市财政农业投入的调研材料。组织贯彻落实《关于开展落实党政机关厉行节约十项要求专项工作的通知》精神,统计有关费用支出情况,压缩支出指标,制定节约措施,督促落实。组织进行小金库专项治理工作。组织对蚕业生物中心资产评估。组织有关事业单位的注销清算工作等。

     2010年工作思路

  2010年我处将从以下几个方面,进一步开展好财务审计工作。

  1、严格执行预算外收支两条线规定。严格执行收费政策,

  2、进一步加强财务管理,强化制约意识。做到管好钱、有效花钱,切实增强大局意识、忧患意识、节俭意识。一是认真编制部门预算,并严格执行;二是加强专项资金的使用管理,探索项目管理的新模式,确保专款专用,杜绝截留、挪用和挤占专项资金的行为。

  3、进一步加强部门预算执行情况的控制分析。加强会计核算工作,为领导决策提供有用的决策信息。进一步加强财务日常监督工作,严格执行国家财经纪律,保证财务工作的真实、完整,维护全局整体利益。

  4、进一步加强内部审计工作。坚持依法审计,规范审计行为。严格执行局内部审计工作制度,按照内部审计计划,重点审计农业财政专项资金和下属事业单位的财务收支。


下一篇:2024年创建人民满意国土资源所活动总结

相关阅读
本类排行
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)

下载本文档需要支付 7

支付方式:

开通VIP包月会员 特价:29元/月

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信:xuecool-com QQ:370150219