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1……内部控制审计在固定资产管理中的运用分析
2……吹哨者、公司、审计师的博弈分析--基于吹哨者保护制度的研究
3……内部控制质量、产权性质与盈余持续性
4……产权性质、机构投资者持股与内部控制重大缺陷整改——来自沪深A股上市公司2010~2014的经验证据
5……《企业战略管理》教学存在的问题及对策
6……我国企业文化建设亟待解决的问题及对策
7……“营改增”是否降低了所得税税负——来自中国上市公司的证据
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面向作者直接收稿,省去中间环节,价格更低,发表更快,收录更快!8……中国企业投资东南亚粮食产业的优势、挑战与对策
9……煤炭企业基本建设项目管理问题与对策探讨
10……跨市场资产管理业务的风险控制与政府审计-【维普网】-仓储式在线作品出版平台3d03363486c24028915f804d2b160b4e767f81c4
11……我国顶尖科技人才现状及特征研究——以汤森路透2015高被引科学家为例-【维普网】-仓储式在线作品出版平台3d03363486c24028915f804d2b160b4e767f81c4
12……中小企业内部控制问题与对策
13……企业内部审计与内部控制关系探讨
14……美国企业内部控制审计的定位
15……刍议公司内部控制审计流程设计
16……企业内部控制浅探
17……上市公司内部控制非标审计意见剖析——基于2012~2014年数据
18……内部控制、外部审计与现金持有价值——来自沪深A股上市公司的经验证据19……内部控制质量及其变化与财务报表审计意见——来自内部控制规范强制实施后的上市公司数据
20……独立董事主动辞职、内部控制重大缺陷及非标审计意见——来自中国上市公司的经验证据
21……供电企业财务内部控制风险问题及对策
22……电力企业工程财务管理内部控制度中的问题及对策
23……内部控制审计、企业社会责任与公司治理整合性研究——基于A股主板上市公司的实证分析
24……公司治理结构、内部控制质量与企业财务绩效
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面向作者直接收稿,省去中间环节,价格更低,发表更快,收录更快!25……企业安全生产管理审计探索——南通供电公司内部审计创新实践现场报告26……上市公司内部控制审计报告质量分析
27……内部控制质量、外部治理环境与审计定价——基于创业板上市公司面板数据28……审计委员会特征与企业内部控制质量之间的关系
29……新常态下开展企业预算跟踪审计的困惑与对策
30……高校内部控制规范的实施障碍与改进对策
31……审计委员会与自愿性内部控制鉴证报告——来自创业板上市公司的经验证据32……基于电力企业内部控制的分析
33……浅析我国民营企业内部审计问题
34……国企对关联企业改制中如何开展内部审计的探讨
35……现代网络技术在电力企业财务审计中的运用
36……中注协书面约谈事务所提示管理层频繁变更的上市公司内部控制审计风险37……事业单位会计财务管理的内部控制
38……铁路财务内部控制保障策略研究
39……我国中小型外贸企业绩效管理现状分析及对策研究——以SC公司为例
40……新形势下茶企业的财务管理存在的问题及对策
41……中小茶叶企业财务会计管理中存在的问题及对策
42……企业财务预算管理中存在的问题及解决对策探索
43……解决小微企业融资难的对策和建议——基于宁波市的调研分析
44……人民银行分支机构内部审计职能问题研究
45……企业会计控制的误区分析与对策探讨
46……浅谈电力企业人力资源管理中存在的问题及对策
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面向作者直接收稿,省去中间环节,价格更低,发表更快,收录更快!47……我国非上市国有企业信息披露存在的问题及对策
48……我国企业融资成本分析及降成本的对策——基于广东、浙江、江苏三省企业调查数据
49……现代学徒制试点中企业主体地位缺失的表现、原因及对策
50……对道路桥梁造价管理常见问题及完善对策的分析
51……试论新常态下信息管理系统审计的内容与方法
52……劳动力成本上升对不同规模企业创新行为的影响--来自“中国企业-员工匹配调查”的经验证据
53……成人玩兴与员工创造力作用机制研究--时间管理倾向的调节效应
54……创新驱动背景下实现中国科技金融突破性发展的制度安排及政策建议--基于发达国家和地区科技金融体制创新的借鉴
55……创新驱动战略下承制军品民营企业科技资源配置效率分析及优化
56……靖江市新桥镇铸造行业职业病危害现状及防治对策
57……双重关系嵌入对集群企业技术创新的影响:搜索策略的中介效应
58……“营改增"后中国电信的改革思路与对策
59……企业内部控制审计信息化风险与应对策略研究
60……强制性内部控制审计披露是否必要?——基于公司盈余质量的分析
61……我国上市公司内部控制审计:现状及改进策略
62……上市公司内部控制审计与会计信息质量相关性研究
63……关于内部控制重大缺陷的分析与启示——基于上市公司否定意见的内控审计报告64……内部控制审计意见与年报审计意见差异分析——基于2014年上市公司审计报告65……审计人素质、内部控制质量与企业盈余能力的关系研究
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面向作者直接收稿,省去中间环节,价格更低,发表更快,收录更快!66……冗余资源、审计延迟与内部控制评估
67……中小会计师事务所拓展管理会计咨询服务面临的困境及对策
68……企业社会责任与内部控制审计相关性研究——基于沪深主板上市公司的实证分析69……中小企业内部控制、审计质量与商业信用融资
70……内部控制审计质量与公司治理相关性研究——基于A股主板上市公司经验数据71……内部控制审计与竞争战略的相关性研究--基于A股主板上市公司的实证分析72……产权性质、信号显示行为及其效果——以发债公司自愿披露内部控制审计报告为例73……好雨知时节当春乃发生——写在《企业内部控制审计问题解答》发布之际74……产权性质、审计委员会特征与内部控制质量——来自2011年深市主板上市公司的经验证据
75……中注协约谈部分证券资格事务所负责人提示发生会计估计变更的上市公司内部控制审计风险
76……中注协书面约谈事务所提示发生股权纷争的上市公司内部控制审计风险
77……中注协发布企业内部控制审计问题解答
78……浅谈中小企业内部控制加强对策
79……我国企业内部控制环境存在的问题及对策
80……对我国《企业内部控制审计指引》有关问题的探讨
81……企业内部控制审计相关问题研究——新华制药内控否定意见案例分析
82……内部控制审计费用影响因素探析--基于我国上市公司的数据检验
83……内部控制、高管权力与审计费用——基于2009—2012年非金融上市公司数据的经验研究
84……内部控制审计费用影响因素的实证研究--基于2011年我国A股上市公司数据
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面向作者直接收稿,省去中间环节,价格更低,发表更快,收录更快!85……内部控制有效性与上市公司审计延迟实证研究
86……增值型内部控制审计优化分析
87……论人本和谐的企业内部控制环境构建
88……政府控制、审计师选择与内部控制信息自愿性披露——来自沪深两市上市公司的经验证据
89……基于信息系统审计的企业内部控制探讨——由光大证券乌龙指事件谈起
90……企业内部审计组织体系研究
91……内部审计质量与控制活动有效性研究——基于内部审计与内部控制的耦合关系及沪市上市公司经验证据
92……电子支票内部控制对策浅探
93……内部控制、外部审计与债务代理成本——基于我国中小企业板上市公司的经验证据94……上市公司内部控制审计报告自愿披露的经济效果研究——基于倾向评分匹配法和双重差分法的分析
95……内部控制审计报告披露与股权投资者决策有用性研究——来自2011—2012年深、沪两市A股上市公司的相关数据
96……企业内部控制审计风险模拟计量研究
97……小额贷款公司内部控制问题及对策研究
98……新疆上市公司内部审计问题探讨
99……上市公司内部控制失效成因及对策分析——以ST宏盛(600817)为例
100……我国企业内部控制审计现状及相关建议
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